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审计问题资金增一倍 市国土房管局违规五千万

2008年9月24日   信息时报

 

  昨日(23日),广州市第十三届人大常委会第十三次会议召开,关于广州市2007年度市本级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告提交审议。市审计局局长袁锦霞在报告中介绍,今年审计和审计调查27个项目,涉及1333个单位(个人),审计资金总额580亿元,查出2007年发生的问题金额8.02亿元。据悉,今年广州加大审计力度,审计的政府部门从此前的7个增至15个,查出的问题资金也比去年的近4亿多了一倍。

  广州加大审计力度

  审计问题资金 审计政府部门 均增一倍

  市审计局局长袁锦霞介绍,今年共审计和审计调查27个项目,涉及1333个单位(个人),审计资金总额580亿元,查出2007年发生的问题金额8.02亿元,其中:违规金额0.73亿元、管理不规范金额7.29亿元;应上缴财政0.72亿元、应归还原渠道资金0.01亿元。

  去年审计整改率100%

  据介绍,本次市本级预算执行审计的范围包括市财政局具体组织2007年度市本级预算执行情况、市地税系统税收征管情况、市发改委管理的市本级基本建设统筹资金情况、市教育局等15个部门的预算执行情况、8项财政专项资金的管理使用情况和1项市重点建设项目的资金管理使用情况。

  袁锦霞介绍,目前大部分审计事项尚在审计决定执行期间,正在纠正整改。袁锦霞说,各部门、单位在做好今年预算执行的同时,认真整改去年预算执行审计发现的问题,取得明显效果。审计报告反映的问题都得到纠正和整改,通过整改已上缴财政资金1.44亿元,归还原渠道资金10万元。去年《审计工作报告》列示存在问题的部门、单位共12个,审计决定处理的问题共33个,至2008年7月末,已经全部执行审计决定进行整改,审计决定执行率达到了两个100%。

  相比去年,今年广州市的审计力度加大,审计政府部门共15个,比去年增加一倍多。去年审计总共查出问题资金近4个亿,而今年查出的问题金额比去年多一倍。

  审计15个部门14个有问题

  本次共审计15个部门,延伸审计38个属下单位。2007年,这15个部门共收到财政拨款26.32亿元。本次审计资金总额38.71亿元,其中部门本级31.54亿元,属下单位7.17亿元。审计发现一些值得关注的共性问题:一是有8个部门预算编制不完整,占15个部门(下同)的53%;二是有7个部门非税收入未上缴市财政,占47%;三是部门和专项资金的预算执行率较低。审计结果显示,15个部门中除了市委党校未发现问题外,其他14个部门多多少少都存在问题。

  审计还发现上述部门以前年度存在下列问题: 非税收入未上缴市财政;已完成项目的专项资金结余未上缴市财政;固定资产核算不规范;往来款长期挂账未及时清理等。上述问题共计违规金额2.62亿元、管理不规范金额13亿元;应上缴财政2.56亿元、应归还原渠道资金0.06亿元。

  市国土房管局

  5000余万拆迁款未及时上缴

  (1)直管房拆迁补偿款5351万元及利息收入53万元未实行收支两条线管理,未及时上缴市财政。(2)210万元的信息系统维护项目未公开招标。(3)动用历年结余199万元未编入部门预算。

  市住房保障办公室

  (1)决算报表账表不符,决算多列收入、支出5798万元。(2)未将上年结转420万元编入部门预算。

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